审计
适用专业
会计
适用年级
高年级
截止时间
2023-12-31
工作地区
北京
公司介绍
岗位职责
1-协助建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力;
2-从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实;
3-完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。
岗位要求
1-统招本科及以上学历在校生,24届毕业生优先;
2-审计学、会计学、金融学、财务管理等相关专业;
3-理解审计准则、掌握基本会计原理,了解企业财务管理相关知识、技能;
4-熟悉内部控制方法论以及风险管理的基本原理;
5-具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
6-具敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
7-学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得。
投递方式