运营管理岗
适用专业
经济,会计
适用年级
高年级
截止时间
2023-06-30
工作地区
北京
公司介绍
岗位职责
1、负责审计项目有相关资料的收集、整理、归档等工作;
2、参与对重要经营管理环节的内控设计和执行情况的监督检查,对制度的合理性、有效性进行综合评价,并提出针对性的改进建议;
3、整理编制审计问题清单,组织各部门制定审计整改计划并督促落实整改,跟踪、分析整改情况,撰写问题整改报告;
4、负责业务风险控制管理制度流程完善,参与统筹、规划公司风险防范控制体系并监督执行,制定项目准入标准和风险评审标准,设计并逐步完善评审流程,开展风险审核工作;
5、负责日常申报项目的审查和前期介入,负责做好向公司业务审批委员会的风险提示汇报与问题审议的落实工作,对宏观经济、区域经济以及公司业务方向涉及行业提出研判意见;
6、负责进行合同起草及法审工作。
岗位要求
1.大学本科及以上学历,金融、财会、法律、法学等相关专业优先;
2.熟练掌握金融行业法律法规及监管规范性文件,熟悉金融行业风险管理流程和方法,熟悉内部控制知识及流程,能够具有独立开展内控操作工作
3.具有CPA、FRM、CFA、CIA、CISA或者管理咨询师、律师资格等证书者优先。
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